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上交所拟规范上市公司审计委员会的运作

文章来源:发布者:发布时间:2013-11-07 16:33:50阅读:

为了推进上市公司提高公司治理水平,规范上市公司董事会下属审计委员会的运作,上交所近日发布《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引(征求意见稿)》。
        审计委员会是公司董事会下设的专门委员会之一,其主要职能是监督与评估外部审计、内部审计和内部控制的工作,审阅财务报表并对其发表意见,以促进上市公司完善治理结构、强化内部控制、确保外部审计机构的独立性、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性。
        《指引》对审计委员会成员的独立性、专业性提出要求,要求兼任上市公司高级管理人员职务的董事人数应当低于审计委员会成员总数的1/2,并由独立董事担任召集人;召集人须具有财务专长,成员应全部具备专业胜任能力,上市公司应对审计委员会成员进行培训和定期评估。
        《指引》规定了涉及审计委员会的相关信息披露事项,包括披露审计委员会的人员组成情况和履职情况。要求审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上交所《股票上市规则》披露标准的,上市公司应当及时披露该事项及其整改情况;要求审计委员会就其职责范围内事项向上市公司董事会提出意见或者建议,董事会不同意审计委员会意见或者建议的,应披露该事项并充分说明理由。
 

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